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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho206006
Data de emissão25/07/2023
Valor EmpenhadoR$ 2.920,00
Valor LiquidadoR$ 2.920,00
Valor PagoR$ 2.920,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS BIOLÓGICOS (EXAMES LABORATORIAIS) E PASSAGEIROS E USUÁRIOS DE REABILITAÇÃO NA CLINICA SANTA ANA,EM PICOS; DURANTE O MES DE JUNHO/2023.
Dados do Credor
Nome do CredorJOÃO CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA
CPF/CNPJ***775298**
EndereçoINHUMA, 0, centro, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaFRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
004231 25/07/2023 5 2.920,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
004231800066000001 004231 25/07/2023 60,60
004231800060000001 004231 25/07/2023 146,00
004755100083 004231 25/07/2023 2.713,40