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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho221009
Data de emissão09/08/2023
Valor EmpenhadoR$ 650,00
Valor LiquidadoR$ 650,00
Valor PagoR$ 650,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2023, NA AUSÊNCIA DO VIGIA POR MOTIVOS DE ATESTADO.
Dados do Credor
Nome do CredorDENNIS DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ***080983**
EndereçoLOCALIDADE ATRÁS DA SERRA, 0, ZONA RURAL, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGestão Administrativa
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
004683 09/08/2023 5 650,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
005236100091 004683 21/08/2023 617,50
004683800030000001 004683 09/08/2023 32,50