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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho222005
Data de emissão10/08/2023
Valor EmpenhadoR$ 1.745,00
Valor LiquidadoR$ 1.745,00
Valor PagoR$ 1.745,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÃO DE EVENTOS NO MÊS DE JULHO DE 2023.
Dados do Credor
Nome do CredorIRANECIA DE MOURA ROCHA 00598369384
CPF/CNPJ***729370001**
EndereçoR AURELIANO NOGUEIRA, 314, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGestão Administrativa
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
004525 10/08/2023 26 1.745,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
005019100091 004525 14/08/2023 1.745,00