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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho235008
Data de emissão23/08/2023
Valor EmpenhadoR$ 585,00
Valor LiquidadoR$ 585,00
Valor PagoR$ 585,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A REFERIDA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do CredorLAIANA BEZERRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ***318473**
EndereçoRUA JOAQUIM LEAL, 730, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência à Criança e ao Adolescente
ProgramaApoio Integrado a Criança e ao Adolescente
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
004877 23/08/2023 5 585,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
005443100141 004877 01/09/2023 555,75
004877800115000001 004877 23/08/2023 29,25