Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho247002
Data de emissão04/09/2023
Valor EmpenhadoR$ 5.400,00
Valor LiquidadoR$ 5.400,00
Valor PagoR$ 5.400,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.
Dados do Credor
Nome do CredorCHARLES DE OLIVEIRA SOUSA
CPF/CNPJ***171218**
EndereçoRUA JOÃO FERREIRA, 306, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaFRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
005130 04/09/2023 5 5.400,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
005705100080 005130 12/09/2023 4.529,96
005130800110000001 005130 04/09/2023 270,00
005130800239000001 005130 04/09/2023 600,04