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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho254042
Data de emissão11/09/2023
Valor EmpenhadoR$ 3.930,00
Valor LiquidadoR$ 3.930,00
Valor PagoR$ 3.930,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM FORRO DE GESSO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SOSSEGO.
Dados do Credor
Nome do CredorANTONIO NETO DE CARVALHO LEAL
CPF/CNPJ***468223**
EndereçoAV. RIBEIRO GONÇALVES S/N, 0, centro, 64.535-000
CidadeINHUMA]/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
005540 11/09/2023 5 3.930,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
006505100083 005540 03/11/2023 3.500,98
005540800060000001 005540 11/09/2023 196,50
005540800066000001 005540 11/09/2023 232,52