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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho270001
Data de emissão27/09/2023
Valor EmpenhadoR$ 38.006,50
Valor LiquidadoR$ 38.006,50
Valor PagoR$ 38.006,50
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DE ATENDIMENTO DA REDE SUAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
Dados do Credor
Nome do CredorA C SANTOS SOUSA CONSTRUCOES LTDA.-ME
CPF/CNPJ***164470001**
EndereçoSITIO RIACHÃO, 0, ZONA RURAL, 64.565-000
CidadeITAINOPOLIS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaAssistência Social e Cidadania
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
005227 27/09/2023 26 38.006,50 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
005227800115000001 005227 27/09/2023 950,16
005803100221 005227 27/09/2023 37.056,34