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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho271006
Data de emissão28/09/2023
Valor EmpenhadoR$ 4.676,00
Valor LiquidadoR$ 4.676,00
Valor PagoR$ 4.676,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇOES DE BANNERS, ADESIVOS,REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA E OUTROS .
Dados do Credor
Nome do CredorMELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO
CPF/CNPJ***559650001**
EndereçoRUA COELHO RODRIGUES, 433, CENTRO, 64.600-054
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaAssistência Social e Cidadania
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS GRÁFICOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
005365 28/09/2023 26 4.676,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
006018100068 005365 02/10/2023 4.676,00