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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho298001
Data de emissão25/10/2023
Valor EmpenhadoR$ 525,00
Valor LiquidadoR$ 525,00
Valor PagoR$ 525,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DA VACINAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorLUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ***807233**
EndereçoRUA DO AMPARO, 893, centro, . -
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
005626 25/10/2023 5 525,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
005626800060000001 005626 25/10/2023 26,25
006266100083 005626 25/10/2023 498,75