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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho298007
Data de emissão25/10/2023
Valor EmpenhadoR$ 1.158,00
Valor LiquidadoR$ 1.158,00
Valor PagoR$ 1.158,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS E BARRACAS DE LANCHES, PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PARA AS CRIANÇAS REFERENCIADAS AO SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA REDE SUAS. BANCO DO BRASIL AG 2362-0 CONTA 33.865-6
Dados do Credor
Nome do CredorWANDHERSON DOS SANTOS SOARES
CPF/CNPJ***655073**
EndereçoRUA ANTONIO DE DEUS CAVALHO, 724, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaAssistência Social e Cidadania
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaLOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
005687 25/10/2023 5 1.158,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
006328100380 005687 26/10/2023 1.100,10
005687800115000001 005687 25/10/2023 57,90