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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho299001
Data de emissão26/10/2023
Valor EmpenhadoR$ 7.425,17
Valor LiquidadoR$ 7.425,17
Valor PagoR$ 7.425,17
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INHUMA -PI.
Dados do Credor
Nome do CredorLUCAS H DOS SANTOS BARBOSA & CIA LTDA
CPF/CNPJ***260250001**
EndereçoRUA JOSE CLEMENTE PEREIRA, 2277, PRIMAVERA, 64.002-750
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaAssistência Social e Cidadania
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
005661 26/10/2023 26 7.425,17 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
006301100141 005661 27/10/2023 7.425,17