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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho303031
Data de emissão30/10/2023
Valor EmpenhadoR$ 54.767,37
Valor LiquidadoR$ 54.767,37
Valor PagoR$ 54.767,37
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS SEGUINTES ROTAS:04,05,19,22,25,26,27,28,21.
Dados do Credor
Nome do CredorD M RAPPORT SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ***117040001**
EndereçoRUA JOÃO NUNES, 47, FATIMA, 64.600-128
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaDesenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
006024 30/10/2023 26 54.767,37 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
006853100103 006024 21/11/2023 52.029,01
006024802406000001 006024 30/10/2023 2.738,36