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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho304024
Data de emissão31/10/2023
Valor EmpenhadoR$ 758,00
Valor LiquidadoR$ 758,00
Valor PagoR$ 758,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS AOS SERVIDORES, ASSESSORES E PRESTADORES DE SERVIÇO QUANDO EM EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.
Dados do Credor
Nome do CredorFRANCISCA VIEIRA DA SILVA MORAIS
CPF/CNPJ***735233**
EndereçoRUA MARCOS PARENTE, 980, LIBERDADE, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
005807 31/10/2023 5 758,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
006506100083 005807 03/11/2023 720,10
005807800060000001 005807 31/10/2023 37,90