Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho304035
Data de emissão31/10/2023
Valor EmpenhadoR$ 2.846,00
Valor LiquidadoR$ 2.846,00
Valor PagoR$ 2.846,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEÇÕES PRONTAS AOS SERVIDORES,ASSESSORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS,QUANDO EM EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorFRANCISCA VIEIRA DA SILVA MORAIS
CPF/CNPJ***735233**
EndereçoRUA MARCOS PARENTE, 980, LIBERDADE, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaAssistência Social e Cidadania
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
005832 31/10/2023 5 2.846,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
006487100221 005832 07/11/2023 2.647,20
005832800380000001 005832 31/10/2023 56,50
005832800115000001 005832 31/10/2023 142,30