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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho304099
Data de emissão31/10/2023
Valor EmpenhadoR$ 1.691,00
Valor LiquidadoR$ 1.691,00
Valor PagoR$ 1.691,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS AOS SERVIDORES,ASSESSORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS,QUANDO EM EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.
Dados do Credor
Nome do CredorFRANCISCA VIEIRA DA SILVA MORAIS
CPF/CNPJ***735233**
EndereçoRUA MARCOS PARENTE, 980, LIBERDADE, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaDesenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
006045 31/10/2023 5 1.691,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
006986100103 006045 01/12/2023 1.606,45
006045802406000001 006045 31/10/2023 84,55