Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho318004
Data de emissão14/11/2023
Valor EmpenhadoR$ 2.200,00
Valor LiquidadoR$ 2.200,00
Valor PagoR$ 2.200,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM 07/10/2023 E 08/10/2023. 21/10/2023 E 22/10/2023. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LEI MUNIC. 638/93. COM AMPARO NO ARTIGO 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93.
Dados do Credor
Nome do CredorCLARISSE GONCALVES R FERREIRA
CPF/CNPJ***838000001**
EndereçoRUA SANTO ANTONIO, 161, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
006252 14/11/2023 26 2.200,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007030800041000001 006252 20/11/2023 110,00
007030100081 006252 20/11/2023 2.090,00