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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho318019
Data de emissão14/11/2023
Valor EmpenhadoR$ 100,24
Valor LiquidadoR$ 100,24
Valor PagoR$ 100,24
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do CredorFELIPE OLIMPIO DE SOUSA CARVALHO
CPF/CNPJ***841690001**
EndereçoPÇA MONSENHOR LOPES, 403, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaAssistência Social e Cidadania
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
006512 14/11/2023 26 100,24 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007698100232 006512 06/12/2023 100,24