Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho321003
Data de emissão17/11/2023
Valor EmpenhadoR$ 2.502,38
Valor LiquidadoR$ 2.502,38
Valor PagoR$ 2.502,38
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(TINTA LATEX,MASSA CORRIDA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº00410.
Dados do Credor
Nome do CredorKEITE MARIA P BORGES ME
CPF/CNPJ***815090001**
EndereçoRUA AURELIANO NOGUEIRA, 235, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaDesenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
006193 17/11/2023 36 2.502,38 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
006996100103 006193 01/12/2023 2.502,38