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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho324023
Data de emissão20/11/2023
Valor EmpenhadoR$ 2.580,00
Valor LiquidadoR$ 2.580,00
Valor PagoR$ 2.580,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE RECAGAS DE TONER XEROX PHASER 3020 E BROTHER TN 2340/2540, TROCA DE CILINDRO XEROX PASER 3020.
Dados do Credor
Nome do CredorC. SOUSA DA SILVA INFORMATICA
CPF/CNPJ***840950001**
EndereçoTRAV. JOAQUIM SANTOS, 32 - SALA 01, 0, centro, 64.000-000
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE EXPEDIENTE
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
006457 20/11/2023 36 2.580,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007714100083 006457 08/12/2023 2.580,00