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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho333004
Data de emissão29/11/2023
Valor EmpenhadoR$ 3.315,00
Valor LiquidadoR$ 3.315,00
Valor PagoR$ 3.315,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS AOS SERVIDORES,ASSESSORES E PRESTADORES DE SERVOÇOS, QUANDO EM EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.
Dados do Credor
Nome do CredorFRANCISCA VIEIRA DA SILVA MORAIS
CPF/CNPJ***735233**
EndereçoRUA MARCOS PARENTE, 980, LIBERDADE, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGestão Administrativa
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
006264 29/11/2023 5 3.315,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007728100091 006264 08/12/2023 3.022,40
006264801315000001 006264 29/11/2023 126,85
006264800030000001 006264 29/11/2023 165,75