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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho333010
Data de emissão29/11/2023
Valor EmpenhadoR$ 54.767,37
Valor LiquidadoR$ 54.767,37
Valor PagoR$ 54.767,37
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS SEGUINTES ROTAS:04,05,19,22,25,26,27,28,31.
Dados do Credor
Nome do CredorD M RAPPORT SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ***117040001**
EndereçoRUA JOÃO NUNES, 47, FATIMA, 64.600-128
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recursoOutras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Médio
ProgramaTransporte Escolar
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
006636 29/11/2023 26 54.767,37 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007676802487000001 006636 20/12/2023 1.100,82
007676100197 006636 20/12/2023 53.666,55