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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho334102
Data de emissão30/11/2023
Valor EmpenhadoR$ 277,20
Valor LiquidadoR$ 277,20
Valor PagoR$ 277,20
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF WEB DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DO INSS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD, REFERENTE AO MÊS NOV/2023.
Dados do Credor
Nome do CredorINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoBRASILIA, 0, CENTRO, . -
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaAssistência Social e Cidadania
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de DespesaCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
006681 30/11/2023 34 277,20 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007669100361 006681 20/12/2023 277,20