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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho336002
Data de emissão02/12/2023
Valor EmpenhadoR$ 2.687,72
Valor LiquidadoR$ 2.687,72
Valor PagoR$ 2.687,72
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ( KIT ESCOVA, COLHER MADEIRA E OUTROS ) PARA OFICINA JUNTO A GESTANTES ACOMPANHADAS PELA REDE SUAS DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN. DE INHUMA-PI. NF-E DE NUMERO 03.
Dados do Credor
Nome do CredorMARIA LÚCIA RAMOS MEE
CPF/CNPJ***662600001**
EndereçoRUA ALDEMAR ROCHA, 268, 0, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaAssistência Social e Cidadania
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE EXPEDIENTE
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
006870 02/12/2023 25 2.687,72 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007586100382 006870 06/12/2023 2.687,72