Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho339005
Data de emissão05/12/2023
Valor EmpenhadoR$ 27.015,32
Valor LiquidadoR$ 27.015,32
Valor PagoR$ 27.015,32
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMPEDESTRAL COM CAIXA D' AGUA DE 10.000L E OUTRO PEDESTRAL COM CAIXA D' AGUA DE 5.000L.
Dados do Credor
Nome do CredorPREMOCONSTRU & INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
CPF/CNPJ***557730001**
EndereçoAV. ANISIO DA LUZ, 227, centro, . -
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
FunçãoUrbanismo
SubfunçãoServiços Urbanos
ProgramaDesenvolvimento Urbano
Ação---
Categoria EconômicaDespesas de Capital
Grupo de Natureza da DespesaInvestimentos
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaEquipamentos e Material Permanente
Subelemento de DespesaMOBILIÁRIO EM GERAL
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
007336 05/12/2023 25 27.015,32 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
008139100274 007336 08/12/2023 27.015,32