Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho342070
Data de emissão08/12/2023
Valor EmpenhadoR$ 622,00
Valor LiquidadoR$ 622,00
Valor PagoR$ 622,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MARCENEIRO EM ESTRUTURAS PARA ORNAMENTAÇÕES DE NATAL.
Dados do Credor
Nome do CredorMIQUEIAS GABRIEL VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ***818233**
EndereçoRUA EURIPEDES DE AGUIAR, 1160, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGestão Administrativa
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
007332 08/12/2023 5 622,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007332800030000001 007332 08/12/2023 31,10
008135100091 007332 08/12/2023 590,90