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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho349004
Data de emissão15/12/2023
Valor EmpenhadoR$ 5.009,30
Valor LiquidadoR$ 5.009,30
Valor PagoR$ 5.009,30
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS BRINQUEDOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE INHUMA -PI.
Dados do Credor
Nome do CredorJ SERAFIN DA SILVA ME
CPF/CNPJ***074500001**
EndereçoRUA EPAMINONDAS NOGUEIRA, 662, CENTRO, 64.300-000
CidadeVALENCA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência à Criança e ao Adolescente
ProgramaPrograma Criança Feliz (SUAS)
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
006968 15/12/2023 25 5.009,30 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007656100221 006968 18/12/2023 5.009,30