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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho352002
Data de emissão18/12/2023
Valor EmpenhadoR$ 530,00
Valor LiquidadoR$ 530,00
Valor PagoR$ 530,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***004903**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS. LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS,MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS). NOVA AMBULANCIA GM S10 L.COMP E AMBULANCIA GM S10 L.COMP.
Dados do Credor
Nome do CredorFELIPE OLIMPIO DE SOUSA CARVALHO
CPF/CNPJ***841690001**
EndereçoPÇA MONSENHOR LOPES, 403, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaUNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
006925 18/12/2023 26 530,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007627100092 006925 29/12/2023 530,00