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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho354006
Data de emissão20/12/2023
Valor EmpenhadoR$ 2.124,83
Valor LiquidadoR$ 2.124,83
Valor PagoR$ 2.124,83
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO MAPFRE AUTOMAIS FROTA RELATIVO A APOLICE NUMERO 2143/0001571/31.
Dados do Credor
Nome do CredorMAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF/CNPJ***741750001**
EndereçoAV DAS NAÇÕES UNIDAS, 14, VILA GERTRUDES, 04.794-000
CidadeSAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSEGUROS EM GERAL
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
006853 20/12/2023 36 2.124,83 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007578100083 006853 20/12/2023 2.124,83