Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho355001
Data de emissão21/12/2023
Valor EmpenhadoR$ 12.584,50
Valor LiquidadoR$ 12.584,50
Valor PagoR$ 12.584,50
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL ( KIT CUEIRO, REDE DE CRIANÇA , BOLSA DE BEBE E OUTROS ) PARA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INHA DO PI. CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 9183.
Dados do Credor
Nome do CredorJ B LEAL LTDA
CPF/CNPJ***286390001**
EndereçoRUA CEL CICERO PORTELA, 345 - CENTRO, 0, centro, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência à Criança e ao Adolescente
ProgramaApoio Integrado a Criança e ao Adolescente
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita
Subelemento de DespesaSERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
006855 21/12/2023 25 12.584,50 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007580100380 006855 28/12/2023 12.584,50