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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho356005
Data de emissão22/12/2023
Valor EmpenhadoR$ 1.614,13
Valor LiquidadoR$ 1.614,13
Valor PagoR$ 1.614,13
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***004903**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(SACO DE LIXO, ESPONJA,ENTRE OUTROS), CONFORME NF 000380.
Dados do Credor
Nome do CredorLUCAS H DOS SANTOS BARBOSA & CIA LTDA
CPF/CNPJ***260250001**
EndereçoRUA JOSE CLEMENTE PEREIRA, 2277, PRIMAVERA, 64.002-750
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaUNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
006920 22/12/2023 25 1.614,13 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007621100092 006920 29/12/2023 1.614,13