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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho356008
Data de emissão22/12/2023
Valor EmpenhadoR$ 1.827,80
Valor LiquidadoR$ 1.827,80
Valor PagoR$ 0,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA(ÁGUA SANITÁRIA,DESINFETANTE,SABÃO EM PÓ,ENTRE OUTROS), CONFORME NF Nº000.377.
Dados do Credor
Nome do CredorLUCAS H DOS SANTOS BARBOSA & CIA LTDA
CPF/CNPJ***260250001**
EndereçoRUA JOSE CLEMENTE PEREIRA, 2277, PRIMAVERA, 64.002-750
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
007126 22/12/2023 36 1.827,80 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
Nenhum pagamento encontrada!