Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho356009
Data de emissão22/12/2023
Valor EmpenhadoR$ 2.107,07
Valor LiquidadoR$ 2.107,07
Valor PagoR$ 2.107,07
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados do Credor
Nome do CredorLUCAS H DOS SANTOS BARBOSA & CIA LTDA
CPF/CNPJ***260250001**
EndereçoRUA JOSE CLEMENTE PEREIRA, 2277, PRIMAVERA, 64.002-750
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaDesenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
007236 22/12/2023 25 2.107,07 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
008005100103 007236 29/12/2023 2.107,07