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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho361013
Data de emissão27/12/2023
Valor EmpenhadoR$ 3.792,00
Valor LiquidadoR$ 7.192,93
Valor PagoR$ 391,07
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS BIOLÓGICOS (EXAMES LABORATORIAIS) E PASSAGEIROS E USUÁRIOS DE REABILITAÇÃO NA CLINICA SANTA ANA,EM PICOS; DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023.
Dados do Credor
Nome do CredorJOÃO CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA
CPF/CNPJ***775298**
EndereçoINHUMA, 0, centro, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
007029 27/12/2023 5 3.400,93 -
007029 27/12/2023 5 3.792,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007029800041000001 007029 27/12/2023 189,60
007029800043000001 007029 27/12/2023 201,47