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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho362022
Data de emissão28/12/2023
Valor EmpenhadoR$ 8.487,44
Valor LiquidadoR$ 8.487,44
Valor PagoR$ 0,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA SEM FORNECIMENTO DE INSUMOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2022.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
Dados do Credor
Nome do CredorCONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ***687940001**
EndereçoAV JOAO RICARDO DE MORAIS, 271, CENTRO, 64.548-000
CidadeWALL FERRAZ/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaAssistência Social Geral
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
006927 28/12/2023 26 8.487,44 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
Nenhum pagamento encontrada!