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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho362049
Data de emissão28/12/2023
Valor EmpenhadoR$ 5.693,00
Valor LiquidadoR$ 5.693,00
Valor PagoR$ 0,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***132693**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DISCO FREIO,FILTRO RACOR,OLEO TRANSMISSÃO, DENTRE OUTROS) PARA A FRROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INHUMA, CONFORME NF Nº160.
Dados do Credor
Nome do CredorLEANDRO K V BATISTA
CPF/CNPJ***302410001**
EndereçoAVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1420, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaDesenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
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Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
007036 28/12/2023 36 5.693,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
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