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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho362103
Data de emissão28/12/2023
Valor EmpenhadoR$ 41.461,89
Valor LiquidadoR$ 41.461,89
Valor PagoR$ 41.461,89
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA SEM FORNECIMENTO DE INSUMOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE.DE ACORDO O PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2022.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
Dados do Credor
Nome do CredorCONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ***687940001**
EndereçoAV JOAO RICARDO DE MORAIS, 271, CENTRO, 64.548-000
CidadeWALL FERRAZ/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
007139 28/12/2023 26 41.461,89 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007898100081 007139 28/12/2023 41.461,89