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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho362112
Data de emissão28/12/2023
Valor EmpenhadoR$ 13.160,90
Valor LiquidadoR$ 13.160,90
Valor PagoR$ 13.160,90
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***504253**
HistóricoVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO EM GERAL, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INHUMA-PI, CONF NOTA FISCAL DE Nº1726.
Dados do Credor
Nome do CredorOPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M
CPF/CNPJ***060100001**
EndereçoAV PEDRO FREITAS, 1223, VERMELHA, 64.018-000
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaAtenção à Saúde
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL FARMACOLOGICO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
007165 28/12/2023 25 13.160,90 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007947100081 007165 29/12/2023 13.002,97
007165800043000001 007165 28/12/2023 157,93