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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho227005
Data de emissão14/08/2024
Valor EmpenhadoR$ 1.415,00
Valor LiquidadoR$ 1.415,00
Valor PagoR$ 1.415,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***899673**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS(TOMATE,BATAA INGLESA, CENOURA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE ASSITENCIA SOCIALNF Nº892669326.
Dados do Credor
Nome do CredorFRANCILENE FERREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ***102963**
EndereçoRUA CEL.CICERO PORTELA, 463, CENTRO, 64.535-000
CidadeINHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaAssistência Social e Cidadania
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
003683 14/08/2024 36 1.415,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003980100382 003683 22/08/2024 1.415,00