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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Número do Empenho
42025
Data de emissão
11/02/2025
Valor Empenhado
R$ 19.143,50
Valor Liquidado
R$ 19.143,50
Valor Pago
R$ 19.143,50
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***504253**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O FUNDO MUN.DE SAÚDE, CONFORME NF Nº69901.
Dados do Credor
Nome do Credor
SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. E ODONTOLOGICOS - LTDA
CPF/CNPJ
***949630001**
Endereço
RUA AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, 64770000
Cidade
SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
Atenção à Saúde
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL HOSPITALAR
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
000766
11/02/2025
25
19.143,50
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
000840100081
000766
11/02/2025
19.143,50
Detalhes do Processo
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Retenções
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