SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 9
Data de emissão 02/01/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Ação MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA
Valor Empenhado R$ 50.000,00
Valor Liquidado R$ 38.938,33
Valor Pago R$ 38.938,33
Subelemento de Despesa
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.
CPF do Ordenador ***383283**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHAO, 759 CENTRO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2019 9 1 4.226,45
29/11/2019 9 1 4.339,15
30/10/2019 9 1 3.779,39
01/10/2019 9 1 2.542,97
30/08/2019 9 1 3.066,67
30/07/2019 9 1 3.285,01
30/05/2019 9 1 4.224,89
30/04/2019 9 1 3.884,07
29/03/2019 9 1 2.819,34
28/02/2019 9 1 2.277,33
30/01/2019 9 1 529,84
30/01/2019 9 1 3.963,22
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2019 4.226,45
29/11/2019 4.339,15
30/10/2019 3.779,39
01/10/2019 2.542,97
30/08/2019 3.066,67
30/07/2019 3.285,01
30/05/2019 4.224,89
30/04/2019 3.884,07
29/03/2019 2.819,34
28/02/2019 2.277,33
30/01/2019 529,84
30/01/2019 3.963,22