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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 785
Data de emissão 28/03/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 12.017,62
Valor Liquidado R$ 12.017,62
Valor Pago R$ 12.017,62
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONCERNENTES A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CREDITOS (ISS ISSQN), JUNTO AO BANCO BRADESCO S A, REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº001 2019.
CPF do Ordenador ***383283**
Dados do Credor
Nome do Credor VANDERLEI MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
CPF/CNPJ ***228190001**
Endereço RUA CRESCENCIO FERREIRA, 1237, MORADA DO SOL, CEP:64056440
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Serviços de Consultoria
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONCERNENTES A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CREDITOS (ISS ISSQN), JUNTO AO BANCO BRADESCO S A, REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO Nº001 2019.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/04/2019 9 1 12.017,62
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/04/2019 12.017,62