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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 3234
Data de emissão 25/11/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 1.330,00
Valor Liquidado R$ 1.330,00
Valor Pago R$ 1.330,00
Subelemento de Despesa
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO EM CENTROS DE RECUPERACAO PSICOSSOCIAL NA CIDADE DE TERESINAPI.
CPF do Ordenador ***383283**
Dados do Credor
Nome do Credor RENATO MOURA SOUSA
CPF/CNPJ ***124863**
Endereço EURIPEDES DE AGUIAR, 435, CENTRO, CEP:
Cidade INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO EM CENTROS DE RECUPERACAO PSICOSSOCIAL NA CIDADE DE TERESINAPI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/11/2019 9 1 1.330,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
27/11/2019 66,50
27/11/2019 1.263,50