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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 1472
Data de emissão 24/07/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SMSPU
Valor Empenhado R$ 948,00
Valor Liquidado R$ 948,00
Valor Pago R$ 948,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CARREGAMENTO DE CAMINHAO COM PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***383283**
Dados do Credor
Nome do Credor DAMILO NUNES
CPF/CNPJ ***297503**
Endereço RUA ANTONIO DE DEUS, 1108, CENTRO, CEP:64535000
Cidade INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Serviços Urbanos
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CARREGAMENTO DE CAMINHAO COM PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/07/2020 9 1 948,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
27/07/2020 47,40
27/07/2020 900,60