Mês | Dezembro |
Empenho | 364013 |
Data de emissão | 30/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Ação | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica |
Valor Empenhado | R$ 6.200,00 |
Valor Liquidado | R$ 6.200,00 |
Valor Pago | R$ 4.800,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIÇO PRESTADOS NOS TRANSPORTES DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMA-PI,REFERENTE AO MÊS 12/2021. |
CPF do Ordenador | ***132693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RONI CLAUDIO MANOEL DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***712943** |
Endereço | RUA MOISES FERREIRA, 247, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIÇO PRESTADOS NOS TRANSPORTES DE ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMA-PI,REFERENTE AO MÊS 12/2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2021 |
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36 |
1 |
6.200,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2021 |
300,00 |
30/12/2021 |
400,00 |
30/12/2021 |
500,00 |
30/12/2021 |
600,00 |
30/12/2021 |
800,00 |
30/12/2021 |
1.000,00 |
30/12/2021 |
1.200,00 |
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