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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 362023
Data de emissão 28/12/2023
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação Incremento ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica
Valor Empenhado R$ 42.904,08
Valor Liquidado R$ 42.904,08
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA SEM FORNECIMENTO DE INSUMOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE.DE ACORDO O PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2022.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
CPF do Ordenador ***504253**
Dados do Credor
Nome do Credor R LEAL IBIAPINA
CPF/CNPJ ***687940001**
Endereço AV JOAO RICARDO DE MORAIS, 271, CENTRO, CEP:64.548-000
Cidade WALL FERRAZ/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA SEM FORNECIMENTO DE INSUMOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE.DE ACORDO O PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2022.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/12/2023 26 1 42.904,08
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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