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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 363009
Data de emissão 29/12/2023
Unidade Orçamentária UNIDADE MISTA DE SAUDE INHAZINHA NUNES
Ação Manutenção da UMS Inhazinha Nunes
Valor Empenhado R$ 2.387,84
Valor Liquidado R$ 2.387,84
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES, CONFORME NF Nº002.418.
CPF do Ordenador ***004903**
Dados do Credor
Nome do Credor JOSE MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ ***282950001**
Endereço ROD. BR 316 KM 240, 0, CENTRO, CEP:
Cidade INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES, CONFORME NF Nº002.418.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/12/2023 36 1 2.387,84
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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