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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 363011
Data de emissão 29/12/2023
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação Manut. dos Servs. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
Valor Empenhado R$ 830,81
Valor Liquidado R$ 830,81
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF N 000.002.417.
CPF do Ordenador ***899673**
Dados do Credor
Nome do Credor JOSE MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ ***282950001**
Endereço ROD. BR 316 KM 240, 0, CENTRO, CEP:
Cidade INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF N 000.002.417.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/12/2023 25 1 830,81
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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