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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 644
Data de emissão 26/03/2018
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARI
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 2.562,00
Valor Liquidado R$ 2.562,00
Valor Pago R$ 2.562,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DAS PAREDES E DO TETO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARIA, COM ESTRUTURAS COMPROMETIDAS E DANIFICADAS POR OCASIAO DAS EXPLOSOES DURANTE ASSALTO NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S A DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***383283**
Dados do Credor
Nome do Credor MARCIEL ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ ***213513**
Endereço RUA JOAO GONCALVES DE HOLANDA, 338, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DAS PAREDES E DO TETO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO COMUNITARIA, COM ESTRUTURAS COMPROMETIDAS E DANIFICADAS POR OCASIAO DAS EXPLOSOES DURANTE ASSALTO NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S A DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/03/2018 9 1 2.562,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/03/2018 2.562,00