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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 3051
Data de emissão 03/12/2018
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SMSPU
Valor Empenhado R$ 220,00
Valor Liquidado R$ 220,00
Valor Pago R$ 220,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO DA SECRETARIA MUL. DE SERV. PUBLICOS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***383283**
Dados do Credor
Nome do Credor A. ARAUJO & J. SOUSA LTDA
CPF/CNPJ ***588530001**
Endereço RUA ACELINO ALMEIDA, 154, 0, CENTRO, CEP:
Cidade INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Serviços Urbanos
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO DA SECRETARIA MUL. DE SERV. PUBLICOS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
05/12/2018 9 1 220,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
05/12/2018 220,00