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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 2221
Data de emissão 06/08/2019
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Ação MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Valor Empenhado R$ 234,19
Valor Liquidado R$ 234,19
Valor Pago R$ 234,19
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS JUNTO AOS CORREIOS.
CPF do Ordenador ***383283**
Dados do Credor
Nome do Credor EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ ***283160007**
Endereço TERESINA, 0, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS JUNTO AOS CORREIOS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/09/2019 9 1 234,19
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
03/09/2019 234,19